公告摘要:
采购与付款循环审计实务指引(上)
推荐阅读 以下内容内控审计部分主要适用于大型企业,中小型企业难以做到内控健全,实务中主要执行实质性程序。 一、采购内部控制环境 首要关注控制环境是否有效,这是后续审计的前提,核心是验证制度设计的合理性与执行的有效性。 1.审计核心程序 (1)制度体系核查:获取企业......
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采购与付款循环审计实务指引(上)
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